
老師,工資我每月末都計提了的,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 請問,社保、醫(yī)保也應通過借:管理費用-社保 管理費用-醫(yī)保 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-醫(yī)保 計提么?
答: 你好!是的,也是這樣做的了
老師,我平時計提社保借管理費用-社保 管理費用公積金 貸應付職工薪酬-社保應付職工薪酬-公積金,計提工資就借管理費用-工資貸職工薪酬-工資,發(fā)放工資就借應付職工薪酬-工資貸庫存現(xiàn)金 其他應收款-個人繳納部分,這樣對吧?
答: 您好,這樣也是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提:借:管理費用-工資19960,貸:應付職工薪酬_工資:19960.借:管理費用_社保費(單位部分)8870.4,貸:應付職工薪酬-社保費:8870.4 借:管理費用-公積金(單位部分)2393 貸:應付職工薪酬-公積金2393
答: 是的,是這 樣計提的


黎小小 nyxrvj 追問
2023-10-07 09:39
郭老師 解答
2023-10-07 09:40