
2017年買的點(diǎn)商品我給入到管理費(fèi)用里了,現(xiàn)在檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)該入到庫存商品里,這個咋進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 用以前年度損益科目進(jìn)行調(diào)整。
老師,比如 18年12月做的賬務(wù) 借 管理費(fèi)用 20 貸 庫存商品 20 借 主營業(yè)務(wù)成本30 貸 庫存商品30 現(xiàn)在19年發(fā)現(xiàn)入管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本的金額弄混了, (現(xiàn)在19年處理分錄 借管理費(fèi)用 10 庫存商品 10 借主營業(yè)務(wù)成本-10 貸 庫存商品-10 )這樣處理行嗎?
答: 你好!可以的。最終其實(shí)對稅金這一塊沒什么影響
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年的帳做錯了,應(yīng)該做到費(fèi)用的,掛到庫存商品了,現(xiàn)在怎么處理?
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品

