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送心意

余老師

職稱,中級會計師

2018-01-27 16:43

如果8月份已經(jīng)建賬了,就分別計入8、9月份里面去,需要計提,方便核算公司的工資總額,如果10月份建賬,就計到10月份

9447707 追問

2018-01-27 16:51

8月份的時候能不能建賬呢?

余老師 解答

2018-01-27 16:57

@375*803:可以建賬的,,,,

9447707 追問

2018-01-27 17:01

老師那時候沒有業(yè)務(wù),然后只有工資支出,然后法人先墊付了,等到注冊資金驗資了以后,能不能把法人墊付的錢還給法人?

余老師 解答

2018-01-27 17:03

@375*803:可以的,,,,,,,

9447707 追問

2018-01-27 17:15

老師我8月份的時候每個月計提工資, 且發(fā)放了,10月份正式開始營業(yè)的時候有刻公章那些,我直接計入開辦費這樣對不

余老師 解答

2018-01-27 17:16

@375*803:可以的,只要是還沒有收入產(chǎn)生是可以計入開辦費的

余老師 解答

2018-01-27 17:16

@375*803:可以的,只要是還沒有收入產(chǎn)生是可以計入開辦費的

9447707 追問

2018-01-27 17:18

那我8-9月份的工資要不要體現(xiàn)開辦費?

余老師 解答

2018-01-27 17:26

@375*803:也是開辦費

9447707 追問

2018-01-27 17:27

借 管理費用 -開辦費  貸應(yīng)付職工薪酬?這樣嗎

余老師 解答

2018-01-27 17:41

@375*803:是的,分錄是對的,,,,

9447707 追問

2018-01-27 17:47

老師我16年匯算的時候填錯了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要怎么辦?

余老師 解答

2018-01-27 17:54

@375*803:是稅務(wù)局通知你們的嗎?涉及到多交或者少交稅款嗎?如果是的,可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,具體操作會有地方差異

9447707 追問

2018-01-27 18:11

不是,是我整理賬的時候發(fā)現(xiàn)的,之前是虧,但是沒有虧那么多

余老師 解答

2018-01-27 18:42

@375*803:看一下今年的匯算可不可以進行調(diào)整吧,如果不行的話,就要找稅務(wù)局進行更改,會對以后的虧損彌補有影響

9447707 追問

2018-01-29 10:26

老師我們培訓(xùn)上個月培訓(xùn)的,上個月收到錢,這個月才開發(fā)票,這樣算什么時候的收入

余老師 解答

2018-01-29 10:32

@375*803:不好意思,新的問題最好重新提問

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如果8月份已經(jīng)建賬了,就分別計入8、9月份里面去,需要計提,方便核算公司的工資總額,如果10月份建賬,就計到10月份
2018-01-27 16:43:38
8月份工資計入8月份的開辦費,9月份的工資工資計入9月份的開辦費。工資必須計提。
2018-01-27 16:06:19
把這些費用計入開辦費,借:管理費用 -開辦費 貸:現(xiàn)金
2016-10-12 13:26:24
您好,要計提和發(fā)放9月的工資的。
2018-10-20 10:12:19
你好! 需要計提的
2020-04-14 21:49:14
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