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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-10-11 15:47

您好,1借制造費用-30000/1.13,管理費用10000/1.13,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)40000*0.13/1.13,貸應(yīng)付賬款40000,2借在建工程,貸庫存商品800000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅113,3借長期股權(quán)投資,貸主營業(yè)務(wù)收入12,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.56,借主營業(yè)務(wù)成本10,貸庫存商品10,

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您好,1借制造費用-30000/1.13,管理費用10000/1.13,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)40000*0.13/1.13,貸應(yīng)付賬款40000,2借在建工程,貸庫存商品800000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅113,3借長期股權(quán)投資,貸主營業(yè)務(wù)收入12,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.56,借主營業(yè)務(wù)成本10,貸庫存商品10,
2023-10-11 15:47:49
您好,1借營業(yè)外支出。貸庫存商品4000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5000*13%。2借未分配利潤,貸應(yīng)付股利,借應(yīng)付股利,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2023-11-03 14:36:48
1借營業(yè)外支出4650 貸庫存商品4000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅650
2023-03-31 16:10:56
您好,白灑收到就計稅,啤酒包裝物押金到期才計稅 12 月包裝物押金交增值稅? (10000%2B8000)/1.13*13%=2070.80
2023-09-24 20:18:15
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-10-14 12:43:56
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