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藍(lán)色的夢
于2018-01-30 13:15 發(fā)布 ??857次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-01-30 13:16
預(yù)交12月,不用做賬的
藍(lán)色的夢 追問
2018-01-30 13:20
那發(fā)票是12月開出的,要做銷項,分錄,怎么做 分錄呢
袁老師 解答
2018-01-30 13:21
開了發(fā)票要確認(rèn)銷項的啊 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
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發(fā)票是12月開出,但預(yù)繳2%增值稅是在18年1月繳納的,這預(yù)繳的2%增值稅我17年12月怎么做會計分錄?
答: 預(yù)交12月,不用做賬的
發(fā)票是12月開出,但預(yù)繳2%增值稅是在18年1月繳納的,這預(yù)繳的2%增值稅我怎么做會計分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費--預(yù)交稅款,貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年1月繳納12月的增值稅怎么做會計分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款
一般納稅人,19年1月繳納了18年12月的增值稅,分錄怎么做,
討論
我19年2月份,補繳了18年12月的增值稅及附加,和滯納金,分錄怎么做,18年匯算清繳怎么將這一部分包括稅票上的金額已計入成本的轉(zhuǎn)出
我公司是商貿(mào)企業(yè),17年2月份申請成為一般納稅人,增值稅稅負(fù)是多少,我們這幾個月增值稅都是零申報,怎么辦,我可不可以在18年1月份申報17年12月份增值稅的時候少認(rèn)證進(jìn)項,達(dá)到增值稅稅負(fù),這樣行不行,我18年1月份繳納的稅款算在17年還是18年,
建筑行業(yè)19年1月繳納前期增值稅,現(xiàn)在19年12月準(zhǔn)備再次收款繳稅,填寫增值稅預(yù)繳稅款表的稅款所屬期間是從19年2月到19年12月還是19年12月1日到19年12月31日
去年12月轉(zhuǎn)出未交增值稅92067.46元,實際18年繳納12月增值稅金額是93235.1元,12月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅計提少了。請問1月份做賬分錄要怎么做?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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藍(lán)色的夢 追問
2018-01-30 13:20
袁老師 解答
2018-01-30 13:21