
內(nèi)賬的應(yīng)付賬款24000,付了20000,那4000已經(jīng)同意不要付了,那4000怎么處理?
答: 你好,不需要支付的部分計入營業(yè)外收入
內(nèi)賬中,應(yīng)付賬款對賬和對方不一致,怎樣調(diào)賬
答: 查找不一致的原因,再根據(jù)差錯進(jìn)行調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬,一本現(xiàn)金流水,一本進(jìn)銷賬,每月應(yīng)付賬款,老板要知道內(nèi)賬的利潤,怎么入手?
答: 同學(xué)你好 那就是收入減去成本費(fèi)用
老師好 賬套里的應(yīng)付賬款余額要對的上自己內(nèi)賬做的這個余額。也就是說賬套里1月份未付余額對得上自己做的內(nèi)賬1月份余額。這該怎么調(diào)整,或者有什么思路嗎

