
公司銷售商品,當(dāng)月貨款已經(jīng)收到,貨也發(fā)出來(lái),但未開(kāi)發(fā)票,到了下個(gè)月才給客戶開(kāi)的發(fā)票,怎么做帳,
答: 你好!如果滿足銷售確認(rèn)條件,借記銀行存款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(不開(kāi)票做收入) 如果不滿足收入確認(rèn)條件:借記銀行存款 貸記應(yīng)收賬款,借記發(fā)出商品 貸記庫(kù)存商品
當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,并開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票給了客戶,應(yīng)該如何做賬呢?謝謝老師當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,(未)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票給客戶,又該如何做賬呢?當(dāng)月(已)收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,(未)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票給客戶,應(yīng)該如何做賬呢?
答: 您好,收到貨根據(jù)合同價(jià)暫估記入庫(kù)存商品,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,出庫(kù)銷售開(kāi)了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我10月份向總部要貨,款已付,發(fā)票未開(kāi),貨已到,貨已經(jīng)銷售出去,但還未結(jié)款,我已經(jīng)給經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)票,我該怎么做憑證,收到發(fā)票時(shí)該怎么做憑證,
答: 1,開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)銷售收入 2.未收到發(fā)票,收到貨物的當(dāng)月暫估入庫(kù)采購(gòu)


小穎 追問(wèn)
2018-02-02 11:35
老江老師 解答
2018-02-02 11:37