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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-02-02 14:36

如果要想提現(xiàn)實際發(fā)的工資,就是工資2萬。

123啊誰都能看見的那 追問

2018-02-02 15:52

老師啥意思哦,就是1萬扣稅,1萬不扣稅用現(xiàn)金,這樣的話工資表還是寫2萬嗎?那稅應(yīng)該是扣1萬就好啊

張艷老師 解答

2018-02-02 15:53

我的意思是這兩個1萬元要合并交納個人所得稅的。

123啊誰都能看見的那 追問

2018-02-03 13:34

是的,但是現(xiàn)實操作中可以各自1萬嗎

張艷老師 解答

2018-02-03 14:57

可以各自1萬元,但是還是要合并繳納個稅的。

123啊誰都能看見的那 追問

2018-02-04 14:53

我變成1萬報稅1萬拿現(xiàn)金可以的吧

張艷老師 解答

2018-02-04 14:59

不可以的,要合并計算申報個人所得稅的。

123啊誰都能看見的那 追問

2018-02-04 20:49

老師,是因為那個1萬也是從基本戶拿出來的對嗎,也是要做賬的。

張艷老師 解答

2018-02-04 21:37

倒不是因為這個,而是現(xiàn)在營改增后,個稅作為地稅檢查的主要稅種,而且金稅三期功能非常強(qiáng)大,還有不申報個稅的工資是不能所得稅稅前扣除的,影響的還有三費和招待費的稅前扣除基數(shù)。

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如果要想提現(xiàn)實際發(fā)的工資,就是工資2萬。
2018-02-02 14:36:54
這樣的話 可以視為員工借款600元 摘要就寫員工借款 借:其他應(yīng)收款 600 貸:銀行存款 600 下個月,從應(yīng)付職工薪酬里面,沖減600元的哦
2020-04-25 10:02:04
您好!為什么要打到領(lǐng)導(dǎo)卡上再提現(xiàn)金,這樣不好。站在公司的角度借“其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收”
2017-03-09 16:58:43
您好!直接去銀行取現(xiàn)就可以了。一般銀行都會設(shè)置限額的。
2016-07-14 08:00:47
你好,可以在基本戶提現(xiàn)的
2022-01-15 10:01:03
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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