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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-13 15:05

一家勞務(wù)派遣公司給他服務(wù)的公司發(fā)票里。本來(lái)是應(yīng)該開工人工資之內(nèi)的,他現(xiàn)在發(fā)票上開的是產(chǎn)品加工費(fèi),而且有加工產(chǎn)品名稱,這算是虛開發(fā)票嗎?

鄒老師 解答

2015-11-13 15:06

不能開具增值稅發(fā)票的

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一家勞務(wù)派遣公司給他服務(wù)的公司發(fā)票里。本來(lái)是應(yīng)該開工人工資之內(nèi)的,他現(xiàn)在發(fā)票上開的是產(chǎn)品加工費(fèi),而且有加工產(chǎn)品名稱,這算是虛開發(fā)票嗎?
2015-11-13 15:05:24
您好 勞務(wù)派遣公司是開增值稅發(fā)票
2019-10-24 09:22:56
不可以哦。勞務(wù)派遣企業(yè)從事勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)取得的收入應(yīng)按“服務(wù)業(yè)———其他服務(wù)業(yè)”稅目征收營(yíng)業(yè)稅。
2016-01-11 14:28:42
你好,沒(méi)問(wèn)題,可以開增值稅發(fā)票。
2021-09-03 13:43:03
營(yíng)改增后勞務(wù)派遣開具增值稅普通發(fā)票,適用5%的“征收率”。 一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可按照有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。 也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可按有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅; 也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。 扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2018-09-20 10:54:14
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