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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-03 09:47

你好,按不含稅金額做暫估的 
暫估入庫(kù) 
借;庫(kù)存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫(kù)存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫(kù)存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
付款就 借;應(yīng)付賬款  貸;銀行存款

天天向上 追問

2018-02-03 10:22

我付的款是含稅的,暫估時(shí)沒記進(jìn)項(xiàng)稅,如何和對(duì)方對(duì)賬,你想過了嗎 
比如進(jìn)材料不含稅100元,而我付的款是117元,暫估時(shí)借材料100,貸應(yīng)付-暫估100,那我和供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)差17元呢,你說分錄怎么寫好啊

鄒老師 解答

2018-02-03 10:28

付款這樣處理 借;應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款  貸;銀行存款 117 
暫估入庫(kù) 
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 100   
核對(duì)你會(huì)考慮暫估的影響,核對(duì)是按117核對(duì),而不是100

天天向上 追問

2018-02-03 10:35

實(shí)際中都是沖減應(yīng)付的,例如上月付了117元給供應(yīng)商,做分錄借應(yīng)付117,貸銀行117,本月收到材料,但未收到發(fā)票,你說怎么樣寫這個(gè)暫估的分錄啊,你的意思是借材料-暫估100,預(yù)付-暫估17,貸應(yīng)付-暫估117,下月再按這個(gè)全部沖回啊  ,

鄒老師 解答

2018-02-03 10:41

你好,暫估是按100入賬,不需要對(duì)稅款部分做暫估的

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你好,按不含稅金額做暫估的 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 付款就 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2018-02-03 09:47:56
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
你好,原材料暫估入庫(kù),進(jìn)項(xiàng)稅是不需要做暫估入庫(kù)處理的
2020-06-04 11:54:58
不需要暫估稅金
2016-01-28 11:07:47
你好,原材料暫估時(shí)不含進(jìn)項(xiàng)稅,稅額不能暫估
2020-04-09 17:18:47
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