老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過(guò)程列一下嗎?答案只到 問(wèn)
同學(xué)您好,正在解答請(qǐng)稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢(qián)還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

暫估商品入庫(kù)時(shí):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫(kù)存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
在2107年12月采購(gòu)商品,商品已全部收到,但是沒(méi)有收到專用發(fā)票,因此暫估入庫(kù)做了一筆分錄:借:庫(kù)存商品16626 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款16626,在2018年1月收到專用發(fā)票16626時(shí),由于已經(jīng)跨年了,我可以直接紅字沖紅,再做一筆正確的分錄嗎?
答: 您好,可以的。這就是正確的做法。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我們公司收到增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票,帳務(wù)處理不一樣,專票,就是借,庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)付賬款,而普票,就是借,庫(kù)存商品,貸,應(yīng)付賬款,
答: 你好,是的。專用發(fā)票可以抵扣,普通發(fā)票不可以抵扣。

