老師,材料入庫了,與車間領(lǐng)料時,入賬的單價應(yīng)該都是 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
請問,未實繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓,固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)85%,所有者權(quán) 問
您好,這個按轉(zhuǎn)讓價減去實繳數(shù) 答
老師好!想問下,已抵扣的發(fā)票,現(xiàn)需折扣,需紅沖重開,賬 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖就原分錄紅沖,取得新發(fā)票后重新做成本費用賬 答
老師,我們公司借給另外一個公司一筆錢,然后開了利 問
那個是計入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師,給員工的離職補(bǔ)償金怎么做分錄啊,謝謝 問
您好,計入 管理費用-補(bǔ)償費 答

我們公司沒有盈利過,一直是虧損的,存款什么都么有,從今年開始,領(lǐng)導(dǎo)要讓做試算平衡表,我不知道怎么做,想請教一下老師們,給指點一下,是不是所有的費用都要寫在本期發(fā)生額的這一欄里,借貸是不是都要填。1月產(chǎn)生的費用是,應(yīng)付賬款,職工薪酬,應(yīng)付利息,其他應(yīng)收款,主營業(yè)務(wù)收入。
答: 你好,請問你是用軟件做的賬還是手工做帳
貸:周轉(zhuǎn)材料——包裝物 ④出租的包裝物 出租包裝物時(收回時分錄相反): 借:周轉(zhuǎn)材料——包裝物——出租包裝物 貸:周轉(zhuǎn)材料——包裝物——庫存包裝物 收取租金時: 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 按照規(guī)定方法攤銷包裝物成本或核算包裝物維修費用時: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材——包裝物——包裝物攤銷 庫存現(xiàn)金/銀行存款/原材料/應(yīng)付職工薪酬最后周轉(zhuǎn)材料的攤銷不是一直掛在貸方,怎么沖銷呢?
答: 你好,同學(xué)。 你這賬面價值就是借方減貸方就是賬面價值了。 你這里出售時或處理時就把貸方的結(jié)轉(zhuǎn)出來。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你們好,8月計提應(yīng)付職工薪酬工資40640,實發(fā)工資39709.其他應(yīng)收賬款個人社保部分768.77,另外離職員工8月工資中扣下9月應(yīng)付公司161,她工資不夠扣9月社保,那么憑證是借應(yīng)付職工薪酬40640,貸銀行存款39709.其他應(yīng)收款個人社保768.77,其他應(yīng)收款社保不夠161,貸方還少1.23,這應(yīng)該是工資發(fā)整數(shù),再貸個營業(yè)外收入1.23,這樣對嗎?
答: 這個差額,可以沖減管理費用


紫陽 追問
2018-02-04 16:51
陽老師 解答
2018-02-04 23:18