我這月的銷項(xiàng)稅額是10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額是15000元,這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
哈哈
于2018-02-05 09:56 發(fā)布 ??1122次瀏覽
- 送心意
職稱:
2018-02-05 10:02
學(xué)員你好,直接將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目。
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學(xué)員你好,直接將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目。
2018-02-05 10:02:33

您好!不用做。留抵就可以了。
2017-04-22 15:36:27

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 80
2016-11-15 10:06:44

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
2017-02-06 16:21:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)一萬(wàn)五。
2021-12-20 14:06:33
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哈哈 追問
2018-02-05 13:49
解答
2018-02-05 13:53