
老師,以前年度應(yīng)付帳款做成了應(yīng)收賬款,并且多做了幾十萬(wàn),實(shí)際應(yīng)付款也是付清了,以前請(qǐng)的是代賬公司,去年才請(qǐng)會(huì)計(jì),賬非常爛,初始數(shù)據(jù)不對(duì)。這實(shí)際不存在的應(yīng)收賬款怎么處理呢?數(shù)額不小80萬(wàn)
答: 你好,應(yīng)收賬款是借方余額還是貸方?
以前年度的應(yīng)收賬款掛少了 應(yīng)付賬款掛多了 現(xiàn)在怎樣做調(diào)整?
答: 您好,紅字沖回錯(cuò)誤分錄,按正確的重新計(jì)提
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度的應(yīng)付賬款,錯(cuò)打成應(yīng)收賬款,剛剛看見,怎么處理?
答: 你好!紅字沖減,然后做正確的。

