
老師想問一下,我們給客戶開的發(fā)票是5369.5元,可是客戶付款的時候是5369元,0.5元沒有支付怎么做會計分錄才能平賬
答: 可以結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。
車間整改預(yù)付定金給客戶200元,后支付尾款800元,同時客戶退款800元,我們再次支付800元,沒有任何發(fā)票,那么會計分錄要怎么做
答: 車間整改 借:預(yù)付賬款 200 貸:銀行存款 800 付尾款 借 :制造費用等 1000 貸:銀行存款 800 貸:預(yù)付賬款 200 退款再付款: 借:銀行存款 800 貸:銀行存款 800
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下,我做賬的時候12月份回單客戶支付費用1000元,但是我們開發(fā)票是3500元,還剩下的費用沒有支付,這樣應(yīng)該怎么做賬呢
答: 借銀行存款1000、應(yīng)收賬款2500貸主營業(yè)務(wù)收入3500
銷售三七粉,先收了100000元的定金,總金額是200000元,后全額開專票給客戶200000元,客戶未支付尾款,那么等客戶支付尾款100000元時。以上會計分錄怎么做
老師,你好.我公司?開票1500.50元,支付貨款1500元,剩下0.5元沒有支付,掛賬剩下0.5元沒有支付,公司也不會支付,會計分錄怎么做
老師,請教你一下,我做賬的時候12月份回單客戶支付費用1000元,但是我們開發(fā)票是3500元,還剩下的費用沒有支付,這樣應(yīng)該怎么做賬呢

