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蒲公英
于2023-11-07 08:19 發(fā)布 ??221次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-11-07 08:26
你們純外貿(mào)沒有內銷嗎?
郭老師 解答
如果沒有的話,這個沒有用,沒法抵扣,你也不需要交增值稅
蒲公英 追問
2023-11-07 08:33
是的,我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一家單位,然后開票給另一家單位純出口的,我問的就是這家出口企業(yè),這兩家都是我們公司
2023-11-07 08:35
那就沒有用,你這個認證的是啥業(yè)務,不交稅,它對應的進項也抵扣不了。
2023-11-07 08:42
是展位費,偶爾就是出口企業(yè)也會一個一張內銷發(fā)票的,然后是我們自己生產(chǎn)企業(yè)也會開給這個出口企業(yè)的專票
2023-11-07 08:44
你好,內銷對應的進項可以抵扣,這個展會是國內的?不應該全部抵扣,它可以計算抵扣的
2023-11-07 09:03
老師,正確的應該要怎么計算抵扣
2023-11-07 09:04
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額:不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
*會展服務*廣州酒店用品展覽會參展會,是6%的稅率
2023-11-07 09:05
我上面回復啦,既用在一般計稅,還用在簡易計稅的,你分不出來的計算抵扣。
這樣的方法也給你發(fā)過去了,具體的還有什么問題嗎?
2023-11-07 09:11
沒有了,非常感謝老師的回答
不用客氣,工作愉快。
2023-11-07 09:12
對了,老師我們是能劃分的,就是我們自己生產(chǎn)企業(yè)開專票給這個外貿(mào)企業(yè)的都是不抵扣進項的
2023-11-07 09:13
免稅減易計稅對應的進項是不允許抵扣的,你出口對應的這個進項不允許再抵扣增值稅了,因為你有退稅
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老師你好,請問附件圖片中是外貿(mào)出口企業(yè)增值稅及附加稅申報表中的抵扣的進項,這些抵扣了有啥用的,一直這樣期末留抵稅額這個數(shù)據(jù)越來越大
答: 你們純外貿(mào)沒有內銷嗎?
老師,我單位收到稅務通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個怎么填?完全不懂?
答: 你好 就是進項留 抵情況的填寫??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師期末留抵稅額做不做分錄呢
答: 你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結轉分錄的
連續(xù)六個月增量留抵稅額均大于零怎么理解?是連續(xù)六個月期末留抵稅額大于零;還是連續(xù)六個月每個月新增加的留抵稅額大于零呢?
討論
期末留抵稅額退回來了,賬務如何處理比較好
期末留抵稅額,看賬上哪個數(shù)
一般納稅熱轉登記為小規(guī)模的期末留抵稅額怎么做會計分錄
我的申報表上期末留抵稅額那里有數(shù),我怎么做賬呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2023-11-07 08:26
蒲公英 追問
2023-11-07 08:33
郭老師 解答
2023-11-07 08:35
蒲公英 追問
2023-11-07 08:42
郭老師 解答
2023-11-07 08:44
蒲公英 追問
2023-11-07 09:03
郭老師 解答
2023-11-07 09:04
蒲公英 追問
2023-11-07 09:04
郭老師 解答
2023-11-07 09:05
郭老師 解答
2023-11-07 09:05
蒲公英 追問
2023-11-07 09:11
郭老師 解答
2023-11-07 09:11
蒲公英 追問
2023-11-07 09:12
郭老師 解答
2023-11-07 09:13