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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-07 08:26

你們純外貿(mào)沒有內銷嗎?

郭老師 解答

2023-11-07 08:26

如果沒有的話,這個沒有用,沒法抵扣,你也不需要交增值稅

蒲公英 追問

2023-11-07 08:33

是的,我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一家單位,然后開票給另一家單位純出口的,我問的就是這家出口企業(yè),這兩家都是我們公司

郭老師 解答

2023-11-07 08:35

那就沒有用,你這個認證的是啥業(yè)務,不交稅,它對應的進項也抵扣不了。

蒲公英 追問

2023-11-07 08:42

是展位費,偶爾就是出口企業(yè)也會一個一張內銷發(fā)票的,然后是我們自己生產(chǎn)企業(yè)也會開給這個出口企業(yè)的專票

郭老師 解答

2023-11-07 08:44

你好,內銷對應的進項可以抵扣,這個展會是國內的?
不應該全部抵扣,它可以計算抵扣的

蒲公英 追問

2023-11-07 09:03

老師,正確的應該要怎么計算抵扣

郭老師 解答

2023-11-07 09:04

適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額:
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。

蒲公英 追問

2023-11-07 09:04

*會展服務*廣州酒店用品展覽會參展會,是6%的稅率

郭老師 解答

2023-11-07 09:05

我上面回復啦,既用在一般計稅,還用在簡易計稅的,你分不出來的計算抵扣。

郭老師 解答

2023-11-07 09:05

這樣的方法也給你發(fā)過去了,具體的還有什么問題嗎?

蒲公英 追問

2023-11-07 09:11

沒有了,非常感謝老師的回答

郭老師 解答

2023-11-07 09:11

不用客氣,工作愉快。

蒲公英 追問

2023-11-07 09:12

對了,老師我們是能劃分的,就是我們自己生產(chǎn)企業(yè)開專票給這個外貿(mào)企業(yè)的都是不抵扣進項的

郭老師 解答

2023-11-07 09:13

免稅減易計稅對應的進項是不允許抵扣的,你出口對應的這個進項不允許再抵扣增值稅了,因為你有退稅

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相關問題討論
你們純外貿(mào)沒有內銷嗎?
2023-11-07 08:26:28
你好 就是進項留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
你好,有留底28欄不要填寫。
2023-09-09 15:51:29
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結轉分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計算出來的,不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
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