老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問(wèn)
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問(wèn)
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問(wèn)
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:?jiǎn)T工收了公司營(yíng)業(yè)款沒(méi)有存回公司,公司去法院 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶一直是定核征收,5月份開(kāi)了15萬(wàn)的安 問(wèn)
你好核定的金額是多少啊 答

外貿(mào)商貿(mào)企業(yè),開(kāi)票日期10月份的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在10月份進(jìn)行了退稅勾選,然后增值稅報(bào)表是11月4號(hào)申報(bào)的所屬期10月的報(bào)表。 然后現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,提示這個(gè)疑點(diǎn):增值稅專用發(fā)票無(wú)稽核相符電子信息!現(xiàn)在要怎么處理,是哪一步出錯(cuò)了嗎
答: 您好,請(qǐng)問(wèn)您是出口退稅企業(yè)嗎?
1.我們是外貿(mào)商貿(mào)企業(yè),一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(開(kāi)票日期10月),我司在10月份進(jìn)行了該張發(fā)票的退稅勾選,然后增值稅報(bào)表是11月4號(hào)申報(bào)完成了(屬期10月)。 但是現(xiàn)在去申請(qǐng)退稅,提示這個(gè)疑點(diǎn):增值稅專用發(fā)票無(wú)稽核相符電子信息!現(xiàn)在要怎么處理,是哪一步出錯(cuò)了嗎?
答: 外貿(mào)企業(yè)經(jīng)常會(huì)有出現(xiàn)這種情況,但是具體是因?yàn)槭裁丛蜻€需要自己查詢,你可以看一下這個(gè)網(wǎng)址的教程,很清晰。https://zhuanlan.zhihu.com/p/655974326
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè)丟失增值稅專用發(fā)票如何辦理出口退稅
答: 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于外貿(mào)企業(yè)丟失增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)出口退稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2010〕162號(hào))第二條規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的,在增值稅專用發(fā)票認(rèn)證相符后,可憑增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件向主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口退稅。 《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕39號(hào))規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)單獨(dú)設(shè)賬核算出口貨物的購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額,若購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)不能確定是用于出口的,先記入出口庫(kù)存賬,用于其他用途時(shí)應(yīng)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)出。

