
老師下午好,剛接收一家公司的外賬,一般納稅人,發(fā)現(xiàn)他們報(bào)增值稅主表“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 25欄次 金額很大是正數(shù) 22000元,查了一下,發(fā)現(xiàn)是去年和今天交繳的合計(jì)金額 ,等于是每一次報(bào)稅都沒(méi)有填”本期繳納上期應(yīng)納稅額“30欄,現(xiàn)在查出來(lái)可以一次把2022年及2023年9月份之前的繳納的累計(jì)金額22000元。一次性填到30欄嗎?這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 您好,可以的,只是稅是繳過(guò)的,沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
增值稅一般納稅人,應(yīng)納稅額怎么算?
答: 這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人在外地稅務(wù)局預(yù)繳的增值稅 應(yīng)該怎么填在增值稅一般納稅人的表上
答: 您好!在附表4建筑的那一行,還有主表里面本期分次預(yù)繳稅金


薇薇 追問(wèn)
2023-11-12 16:31
廖君老師 解答
2023-11-12 16:33