請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費申 問
跟開的普票收入合計填報 答

我公司發(fā)票開具5030元入得成本,實際付款5000元,那應(yīng)付賬款掛賬的30元該如何沖銷??
答: 可以用庫存現(xiàn)金沖銷30元的應(yīng)付賬款
酒店類行業(yè),購買的煤,1月份單價780,按照780作的入庫,成本也按照780的單價來作,3月份結(jié)賬的時候單價按照690開具的發(fā)票,那1月份掛賬的應(yīng)付賬款與3月份沖應(yīng)付賬款就有差額,應(yīng)該怎么處理
答: 同學(xué)你好 在3月調(diào)整成本就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨款已經(jīng)支付給對方,但對方發(fā)票一直未開具給公司,現(xiàn)在也要不回來了,應(yīng)付賬款上一直倒掛著,該如何處理呢
答: 你好!如果你確認開不了發(fā)票來了,直接用收據(jù)或者送貨單入賬,只是匯算清繳要調(diào)增利潤
汽車4S店開具索賠發(fā)票給廠家,廠家直接打款我們系統(tǒng)賬戶,我沖配件預(yù)付款,那對應(yīng)的索賠成本怎么入賬
您好老師我們公司21年暫估了成本票,22年收到的發(fā)票。22年把成本票調(diào)出來了現(xiàn)在問題是賬怎么做。應(yīng)付賬款還掛著。
老師,你好,請教一下,公司有張400萬的發(fā)票應(yīng)付賬款一直未付,現(xiàn)已查清當時是開來沖成本的。但是一直掛在賬上,該怎么處理掉比較好?
老師好!請教一下,公司前任會計在去年的時候沒有收到成本票,做了暫估入庫,然后以暫估價出成本,現(xiàn)在賬上一直掛著應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款44萬多,這個怎么處理?


安晴 追問
2018-02-22 10:50
張艷老師 解答
2018-02-22 10:52