
年末本年利潤是負數(shù),怎么做會計分錄
答: 借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤 做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
不是哦,是月末本來利潤我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),比如說本年利潤是負數(shù)怎么做會計分錄,是正數(shù)又怎么做會計分錄呢?
答: 一、如果本年利潤為貸方余額,則說明本年盈利了,應(yīng)對其進行分配,作如下分錄 : 將余額轉(zhuǎn)入未分配利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 二、如果本年利潤賬戶為借方余額,表明本年度經(jīng)營結(jié)果為虧損,則將期余額直接結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配賬戶,留待以后年度彌補。 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時是負數(shù),分錄怎么做?
答: 您好!你是說本年利潤是借方余額是嗎
年末需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤,本年利潤為負數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
本年虧損金額209414.86,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤如何做會計分錄?借利潤分配 貸本年利潤是填正數(shù)還是負數(shù)?


心星 追問
2018-02-24 10:34
鄒老師 解答
2018-02-24 10:34