想聽(tīng)勞務(wù)所得個(gè)稅的相關(guān)稅率、相關(guān)算的方法、相 問(wèn)
你好,這個(gè)你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報(bào)的話,看個(gè)稅申報(bào)的課程就可以了。 答
老師 我們是建筑公司 老板名下好幾家公司 但是 問(wèn)
不建議這么做,有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn): 工資需發(fā)給有勞動(dòng)關(guān)系的員工,A 不是 B 公司員工,B 發(fā)工資無(wú)依據(jù),還可能涉及個(gè)稅、社保違規(guī); 跨公司報(bào)銷需費(fèi)用真實(shí)關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務(wù),若僅為能報(bào)銷而拆分工資,易被認(rèn)定為虛列成本。 合規(guī)做法是通過(guò)勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等明確關(guān)系,或按實(shí)際受益公司清算代墊費(fèi)用。 答
老師好 我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓 當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金是10 問(wèn)
你好,是的,不到位,被查了要罰款的。 答
老師,想咨詢一下。二手車市場(chǎng)以公司名義開(kāi)了2000 問(wèn)
開(kāi)了就要申報(bào)的,不然投訴對(duì)方亂開(kāi) 答
老師,請(qǐng)教一下股東變更遇到的一些問(wèn)題 問(wèn)
同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題呢? 答

項(xiàng)自訓(xùn)練【資料】事業(yè)單位上一會(huì)計(jì)年度因訂購(gòu)貨品發(fā)生預(yù)付賬款5000元,款項(xiàng)已通過(guò)財(cái)政授權(quán)支付方式支付。由于訂購(gòu)的貨品未按時(shí)收到,該事業(yè)單位于本會(huì)計(jì)年度收回了上一會(huì)計(jì)年度的全部預(yù)付賬款5000元,款項(xiàng)已轉(zhuǎn)入單位零余額賬戶。該項(xiàng)資金屬于以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金?!疽蟆吭撌聵I(yè)單位應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
答: 這筆預(yù)付賬款屬于以前年度的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。 1.零余額賬戶:是財(cái)政部門為預(yù)算單位開(kāi)設(shè)的,用于辦理預(yù)算資金支付清算的賬戶。 2.預(yù)付賬款:是事業(yè)單位按照購(gòu)貨、勞務(wù)合同規(guī)定,預(yù)先支付給供貨單位的款項(xiàng)。 根據(jù)題目,我們可以建立以下會(huì)計(jì)分錄: 1.上一會(huì)計(jì)年度預(yù)付賬款時(shí):借:預(yù)付賬款 5000元貸:零余額賬戶 5000元 2.本會(huì)計(jì)年度收回預(yù)付賬款時(shí):借:零余額賬戶 5000元貸:預(yù)付賬款 5000元 這樣,我們就完成了對(duì)上一會(huì)計(jì)年度預(yù)付賬款的收回。 根據(jù)上述會(huì)計(jì)分錄,該事業(yè)單位應(yīng)做如下賬務(wù)處理: 1.當(dāng)再次支付預(yù)付賬款時(shí):借:預(yù)付賬款 5000元貸:零余額賬戶 5000元 2.當(dāng)收到貨物時(shí),沖減預(yù)付賬款:借:零余額賬戶 5000元貸:預(yù)付賬款 5000元
我是事業(yè)單位,查看以前年度,12月有1.根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行賬務(wù)處理2.根據(jù)全年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行賬務(wù)處理3.注銷額度我怎么知道要執(zhí)行這3項(xiàng)呢?
答: 同學(xué)你好,執(zhí)行情況你點(diǎn)開(kāi)具體分錄看一下,單純說(shuō)執(zhí)行情況多數(shù)人都不知道是什么。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
全額撥款事業(yè)單位,以前年度有兩筆上級(jí)撥付的專項(xiàng)款項(xiàng)未用,當(dāng)時(shí)上級(jí)也沒(méi)有收回,現(xiàn)在上級(jí)財(cái)務(wù)說(shuō)現(xiàn)在都沒(méi)有通道收回了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?是繼續(xù)趴在往來(lái)賬上還是核銷?該如何核銷,會(huì)計(jì)分錄怎么做?還有之前投資過(guò)兩個(gè)公司,都在長(zhǎng)期應(yīng)收賬款里,現(xiàn)在轉(zhuǎn)股的轉(zhuǎn)股,核銷的核銷,那這些長(zhǎng)期應(yīng)付款應(yīng)如何核銷?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好 ,核銷處理,提交內(nèi)部審批單,單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后,借;專項(xiàng)應(yīng)付款,貸; 以前年度盈余調(diào)整 。同時(shí),借; 以前年度盈余調(diào)整 ,貸:累計(jì)盈余。 長(zhǎng)期應(yīng)收款,核銷處理,提交內(nèi)部審批單,單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后,借; 以前年度盈余調(diào)整 ,貸;長(zhǎng)期應(yīng)收款。同時(shí),借;累計(jì)盈余,貸: 以前年度盈余調(diào)整 。

