全額撥款事業(yè)單位,以前年度有兩筆上級撥付的專項款項未用,當時上級也沒有收回,現(xiàn)在上級財務說現(xiàn)在都沒有通道收回了,我應該怎么做賬務處理?是繼續(xù)趴在往來賬上還是核銷?該如何核銷,會計分錄怎么做?還有之前投資過兩個公司,都在長期應收賬款里,現(xiàn)在轉(zhuǎn)股的轉(zhuǎn)股,核銷的核銷,那這些長期應付款應如何核銷?會計分錄怎么做?
包容的果汁
于2018-04-26 16:18 發(fā)布 ??1872次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-30 22:37
您好 ,核銷處理,提交內(nèi)部審批單,單位領(lǐng)導簽字后,借;專項應付款,貸; 以前年度盈余調(diào)整 。同時,借; 以前年度盈余調(diào)整 ,貸:累計盈余。
長期應收款,核銷處理,提交內(nèi)部審批單,單位領(lǐng)導簽字后,借; 以前年度盈余調(diào)整 ,貸;長期應收款。同時,借;累計盈余,貸: 以前年度盈余調(diào)整 。
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您好 ,核銷處理,提交內(nèi)部審批單,單位領(lǐng)導簽字后,借;專項應付款,貸; 以前年度盈余調(diào)整 。同時,借; 以前年度盈余調(diào)整 ,貸:累計盈余。
長期應收款,核銷處理,提交內(nèi)部審批單,單位領(lǐng)導簽字后,借; 以前年度盈余調(diào)整 ,貸;長期應收款。同時,借;累計盈余,貸: 以前年度盈余調(diào)整 。
2018-04-30 22:37:09

這筆預付賬款屬于以前年度的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。
1.零余額賬戶:是財政部門為預算單位開設的,用于辦理預算資金支付清算的賬戶。
2.預付賬款:是事業(yè)單位按照購貨、勞務合同規(guī)定,預先支付給供貨單位的款項。
根據(jù)題目,我們可以建立以下會計分錄:
1.上一會計年度預付賬款時:借:預付賬款 5000元貸:零余額賬戶 5000元
2.本會計年度收回預付賬款時:借:零余額賬戶 5000元貸:預付賬款 5000元
這樣,我們就完成了對上一會計年度預付賬款的收回。
根據(jù)上述會計分錄,該事業(yè)單位應做如下賬務處理:
1.當再次支付預付賬款時:借:預付賬款 5000元貸:零余額賬戶 5000元
2.當收到貨物時,沖減預付賬款:借:零余額賬戶 5000元貸:預付賬款 5000元
2023-11-20 09:43:39

那么你現(xiàn)在在這一期正常使用這個資金的時候,財務會計正常,減少應付職工薪酬,預算會計正常放到相關(guān)的行政支出。
2021-03-24 22:59:20

Na你這個其他應付款,它是屬于財務會計,你財務會計在支付的時候,就是借其他應付款貸銀行存款。那你預算會計這邊在支付的時候,就是借事業(yè)支出貸資金結(jié)存。
2022-02-16 16:53:22

你好,
借 其他應付款
貸 累計盈余
2021-06-22 11:20:41
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