
去年采購(gòu)一批原材料,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款金額少記6300,原材料結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本,今年怎么做調(diào)整
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
我的原材料已生產(chǎn)了,票沒(méi)開(kāi)我暫估原材料,借:原材料暫估-xxx貸:應(yīng)付賬款,那結(jié)轉(zhuǎn)到成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)借生產(chǎn)成本的原材料。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫(kù):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
答: 你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫(kù),其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。

