
用友T3,應(yīng)付職工薪酬需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要該怎么操作?
答: 你好,應(yīng)付職工薪酬當(dāng)然要結(jié)轉(zhuǎn)!計(jì)提時(shí)借記管理費(fèi)用等 貸記應(yīng)付職工薪酬 支付工資時(shí),借記應(yīng)付職工薪酬 貸記應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅等 貸記銀行存款現(xiàn)金 應(yīng)付職工薪酬科目平
年底應(yīng)付職工薪酬余額還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?需要為零嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目?
答: 你好,年底應(yīng)付職工薪酬余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,沒有規(guī)定必須為0的 是做賬簿的結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)轉(zhuǎn)下年),而不是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付職工薪酬月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,應(yīng)付職工薪酬,是負(fù)債類科目,月末如有余額,應(yīng)該放在那里不動(dòng),不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。


WHY 追問
2018-03-04 22:56
老江老師 解答
2018-03-05 06:16