老師好!請問實操過程中,納稅申報計提職工福利費14% 問
同學,你好 是按照應付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報印花稅需要填寫對方書立人的信息嗎? 問
您好,您是申報哪個稅目? 答
老師好,請問兩個數據的比對要怎么比對呢?我需要給 問
哪兩個數據對比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個是同比,一個是環(huán)比。 答
老師 你好 請問現(xiàn)在用軟著實繳是不是增值稅暫免 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,先進制造企業(yè)可享受增值稅進項加計,其中是不 問
是的,根據《工業(yè)和信息化部辦公廳 財政部辦公廳 國家稅務總局辦公廳關于 2025 年度享受增值稅加計抵減政策的先進制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關事項的通知》(工信廳聯(lián)財函〔2025〕217 號)第六條規(guī)定,總分機構間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應稅交易,取得的進項稅額不得計提加計抵減額。 答

向晨光公司銷售A產品50噸,單價320無,計16000元,增值稅2720元,貨款尚未收回
答: 同學你好 做分錄嗎
銷售給天澤公司A產品20臺,單價9600元;B產品40臺,單價5800元,價款424000元,增值稅稅額67840元,貨款暫未收到
答: 您好,會計分錄如下 借:應收賬款491840 貸:主營業(yè)務收入424000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)67840
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某企業(yè)向甲單位銷售產品一批該批產品的銷售價款為10萬元,增值稅額17000元,產品已發(fā)出并開具,增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到。
答: 您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入100000,應交稅費應交增值稅銷項稅額

