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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-07 11:15

借庫存現(xiàn)金11300,貸其他業(yè)務收入1萬,應交稅費,應交增值稅銷項1300,

郭老師 解答

2023-12-07 11:15

借其他業(yè)務成本
貸原材料5000

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借庫存現(xiàn)金11300,貸其他業(yè)務收入1萬,應交稅費,應交增值稅銷項1300,
2023-12-07 11:15:12
借:銀行存款30000 營業(yè)外支出20000 貸:原材料50000
2019-06-03 16:26:20
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料
2019-06-03 15:19:39
借:管理費用—福利費 348 貸:應付職工薪酬—福利費 348 借:應付職工薪酬—福利費 348 貸:原材料100 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 16 庫存商品 200 應交稅費—應交增值稅—銷項稅32(200*16%)
2018-12-23 15:23:28
你好,借:待處理財產(chǎn)損溢 9040 貸:原材料 8000 應交稅費——應增(進項稅額轉(zhuǎn)出)1040
2019-12-14 13:31:57
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