
申報(bào)退稅額時(shí)分錄應(yīng)該怎么做呢
答: 你好,申報(bào)的時(shí)候并不需要做分錄,實(shí)際收到才需要做分錄的
差額申報(bào)納稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本年度政策性退稅分錄應(yīng)該怎么做?退的是本年度附加稅減半征收的稅額,分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
答: 你好,通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入核算處理.


簡(jiǎn)@ 追問(wèn)
2018-03-08 09:39
鄒老師 解答
2018-03-08 10:02
簡(jiǎn)@ 追問(wèn)
2018-03-08 10:26
鄒老師 解答
2018-03-08 10:44