老師請問計提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應付職工 問
沒必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經(jīng)過應付職工薪酬了。 答
老師,你好,請問下,關于農(nóng)場請的臨時人員干活的,發(fā)的 問
您好,這具做勞務工資,按勞務費來申報 答
excel表格子太大了怎么調(diào)正常? 問
你好,可以把表格的? 行高,列寬? ?設置到一個正常的就可以了? 答
公司員工在兩處拿工資。一方發(fā)4000元但是公司不 問
同學,你好 2家公司都要申報個稅 答
你好老師,企業(yè)每月預留的績效,年底一次性考核,這部 問
年底一次性計提即可 答

我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉(zhuǎn)入了應免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
答: 您好同學 對的,您的理解是對的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本--出口銷售 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
老師,您好! 我上月申報增值稅時,留抵稅額43000, 申報出口退稅時,應退稅額43000. 但是本月申報時, 將留抵稅額轉(zhuǎn)入了免抵退應退稅額中, 這樣對嗎? 那相應會計分錄是怎樣? 謝謝!
答: 借應收補貼款43000 貸應交稅費應交增值稅出口退稅43000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,申報出口時,留抵稅額15萬,免抵退稅額10萬,應退稅額10萬,免抵稅額5萬;當月出口退稅分錄:借:其他應收款-出口退稅 10萬 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)10萬。當月的應交稅費-應交增值稅就有借方余額5萬(留抵借方15萬-出口退稅貸款10萬)余額,請問怎么處理?
答: 這種情況下,留抵稅額繼續(xù)掛5萬余額才對!


tinaluo456 追問
2019-07-02 14:17
tinaluo456 追問
2019-07-02 14:17
tinaluo456 追問
2019-07-02 14:31
李老師. 解答
2019-07-02 15:25