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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-07 16:51

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整
繳納
借:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整
貸:銀行存款

稅款滯納金:
借:營業(yè)外支出-稅款滯納金
貸:銀行存款

~~~ 追問

2018-03-07 16:57

如果稅局對我們公司17年增值稅進項稅額進行了調(diào)整,下調(diào)了6萬,怎么做分錄

~~~ 追問

2018-03-07 17:00

17年有一筆進項票不要了,但是會計填錯了。之后留底稅額中有這筆進項,18年2月稅局查出來了,修改了留底金額。并且需要繳納進項稅額和滯納金,???

張艷老師 解答

2018-03-07 17:05

如果是采購業(yè)務(wù)
借:庫存商品   貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
這個我的觀點不需要繳納,只需將留抵稅額做轉(zhuǎn)出處理。但最終是要看稅局的觀點了,人家是老大嘛。

~~~ 追問

2018-03-07 17:09

是的,因為錯多寫了4萬,但是以后有了45000的銷項,所以造成中間少交5000元進項稅,和滯納金,分錄怎么寫?

張艷老師 解答

2018-03-07 17:15

是多寫了4萬的進項吧?怎么還少交了5000元進項誰啊 ?沒看明白
您可以按照下面的分錄填進數(shù)字就可以了。
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整
繳納
借:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整
貸:銀行存款

稅款滯納金:
借:營業(yè)外支出-稅款滯納金
貸:銀行存款

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整 繳納 借:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整 貸:銀行存款 稅款滯納金: 借:營業(yè)外支出-稅款滯納金 貸:銀行存款
2018-03-07 16:51:26
借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款,應(yīng)交稅費;借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款
2018-03-09 10:49:57
什么原因?qū)е碌难a繳增值稅?
2018-03-07 17:10:40
你好,是自查還是稅務(wù)機關(guān)查出來要補交的。
2018-02-08 13:22:18
增值稅一般通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(檢查調(diào)整) 罰款,滯納金,通過營業(yè)外支出核算
2015-11-07 14:30:57
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