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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-03-07 17:10

什么原因導致的補繳增值稅?

~~~ 追問

2018-03-07 17:13

上一年把不認證的進項稅寫錯行了,造成以后留底多了,今年稅局發(fā)現(xiàn)了,讓繳納了稅款和滯納金

方亮老師 解答

2018-03-07 17:15

老師沒有明白您說的原因,請您清晰完整的解釋一下。

~~~ 追問

2018-03-07 17:21

上一年有一筆進項不準備認證,但是會計填錯行了把不認證的進項也填進去,造成之后進項里多了這筆進項稅,18年稅局發(fā)現(xiàn)了,然后繳納了這筆進項稅和滯納金,

方亮老師 解答

2018-03-07 17:31

您的意思是填寫申報表時把沒有認證的進項稅額填入了附表二對嗎?

~~~ 追問

2018-03-09 09:20

17年有5000進項填到了附表二第三行,稅局不允許填到第三行的,表示放棄了這筆5000進項,但是后期留底金額卻有這筆5000金額,到18年2月稅局發(fā)現(xiàn)了這個錯誤,讓正常進項4000減去錯誤5000.現(xiàn)需要繳納1000元進項稅和滯納金

~~~ 追問

2018-03-09 09:52

??????

方亮老師 解答

2018-03-09 10:06

1、借:庫存商品等    5000
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出  5000
2、借:應交稅費-未交增值稅    1000
借:營業(yè)外支出-滯納金 
貸:銀行存款

~~~ 追問

2018-03-09 10:07

不需要用以前年度損益調整科目嗎

方亮老師 解答

2018-03-09 10:13

不需要用以前年度損益調整科目

~~~ 追問

2018-03-09 10:15

為什么不需要啊,是補繳上一年度的稅費不應該需要用嗎?

方亮老師 解答

2018-03-09 10:33

金額比較小,所以不用通過此科目核算。

~~~ 追問

2018-03-09 10:42

我還是不懂,以前年度損益這個科目到底什么時候用???增值稅不是損益科目嗎?為什么還要用損益調整科目

方亮老師 解答

2018-03-09 11:27

以前年度發(fā)生的損益類科目金額錯誤并且金額比較大的情況下使用此科目,增值稅不是損益類科目。

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相關問題討論
什么原因導致的補繳增值稅?
2018-03-07 17:10:40
借;應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2017-06-29 12:05:49
你好,是自查還是稅務機關查出來要補交的。
2018-02-08 13:22:18
你好,繳納增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,滯納金,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2019-07-31 16:52:22
借:以前年度損益調整貸:銀行存款,應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-03-09 10:49:57
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