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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-12-14 16:37

您好,那您的業(yè)務(wù)既然退稅,不需要享受加計抵減

溪客 追問

2023-12-14 16:43

老師,我們可以享受這政策(增值稅已申報了),我們屬于兼營,有內(nèi)銷有外銷,稅務(wù)局已通知我們享受這政策,所屬期11月份享受了2023年1-11月份進項稅額5%加計抵減。平常不需要繳納增值稅,還出口退稅,針對進項稅額5%加計抵減額增值稅已申報,賬要怎么做?

溪客 追問

2023-12-14 16:44

平常不需要繳納增值稅,增值稅申報表附表四需要填寫享受這政策,只不過不抵減,永遠(yuǎn)會有結(jié)余數(shù)據(jù)(如果哪天需要繳納增值稅了,就可以抵減增值稅)

小林老師 解答

2023-12-14 17:03

您好,那您企業(yè)是否實際享受少繳納5%優(yōu)惠

溪客 追問

2023-12-15 08:17

實際享受這政策的,稅務(wù)局讓增值稅附表四都申報了,只不過暫時用不到抵減(目前都不需要繳納增值稅,每個月都是有留底出口退稅),附表四一直都有余額

小林老師 解答

2023-12-15 08:34

您好,那您就填寫吧,嚴(yán)格來說,您企業(yè)很可能用不到

溪客 追問

2023-12-15 08:59

老師,您還沒回答我問題,我的問題是:所屬期11月份針對進項稅額5%加計抵減額需要做賬嗎?怎么做?

小林老師 解答

2023-12-15 09:11

不需要做賬,因為沒有實際享受優(yōu)惠

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相關(guān)問題討論
我提問:老師,請看圖片,這個高新技術(shù)企業(yè)指的是哪些呢?另外,增值稅等其他稅是否有優(yōu)惠呢?
2015-12-15 15:48:50
你好同學(xué) 這些退的增值稅轉(zhuǎn)為企業(yè)的營業(yè)外收入里 就是給你撥回來的款項這塊,都記入到這里就好了。
2019-06-15 15:46:09
你好,這個不是說因為高新企業(yè),其他企業(yè)同樣的產(chǎn)品和服務(wù)也是這個稅率
2018-10-11 22:09:22
你好,只有企業(yè)所得稅是按15%計算,增值稅是沒有特殊優(yōu)惠的
2018-08-01 16:20:33
高新沒有,如果你有自主研發(fā)的軟件產(chǎn)品按17%征稅,對稅負(fù)超過3%的部分即征即退。
2017-02-15 11:18:25
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