本月的收入60000,沒有成本,我想贊估庫存商品,轉(zhuǎn)成本可以嗎?,以后這個(gè)庫存商品需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
我
于2018-03-09 11:49 發(fā)布 ??690次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-03-09 11:50
可以的,需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后
相關(guān)問題討論

好,謝謝老師。
2018-03-09 11:54:48

可以的啊 ,需要的
2018-03-09 11:42:18

你好,暫估入庫分錄是
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本
如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48

如果已經(jīng)銷售了,這樣做是對(duì)的,等發(fā)票回來紅沖調(diào)賬,
2015-10-29 16:10:12

您好,從系統(tǒng)里導(dǎo)出本月所有采購入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款。然后,按照收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,同時(shí),借:庫存商品,負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。其次,為區(qū)分本月實(shí)際出庫多少商品,本月實(shí)際開出多少發(fā)票,可以這樣做如下:從系統(tǒng)導(dǎo)出本月銷售出庫,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 ,然后記得,按照本月開出的發(fā)票,借: 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅
結(jié)合以上購進(jìn)商品和銷售商品的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品
發(fā)出商品是一級(jí)科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本的科目,能從發(fā)出商品中轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。
2018-04-01 22:03:55
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2018-03-09 11:54
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2018-03-09 13:18