張三和李四簽了一個合作協(xié)議,協(xié)議10年。張三投入100萬到李四的公司這個100萬是10后公司有利潤是要歸還的,我們是18年開始啟動這個合作的,然后月頭的頭一天張三的資金還沒有到位然后張三把李四之前的庫存現(xiàn)金借到這個投顯目里面用,這樣這個怎么入賬的
侯時小
于2018-03-09 19:49 發(fā)布 ??1477次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-09 19:56
您好,一般情況下,這個資金沒到位,暫時也不能做賬務(wù)處理的。使用之前的庫存現(xiàn)金借到來做,只能借;其他應收款-張三,貸:現(xiàn)金。入回來時,借;現(xiàn)金,借;其他應付款-張三。
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您好,一般情況下,這個資金沒到位,暫時也不能做賬務(wù)處理的。使用之前的庫存現(xiàn)金借到來做,只能借;其他應收款-張三,貸:現(xiàn)金。入回來時,借;現(xiàn)金,借;其他應付款-張三。
2018-03-09 19:56:31

老板叫做內(nèi)帳,現(xiàn)在算出來9月利潤2萬,我是用收入減去所有的費用支出得出的?,F(xiàn)在情況為:比如有銀行存款1.1萬,月末庫存現(xiàn)金1.6萬,應收賬款0.5萬,期初庫存現(xiàn)金0.3萬,月末利潤2萬,老板認為月末利潤加上期初庫存現(xiàn)金2+0.3應該與月末庫存現(xiàn)金加應收賬款1.6+0.5相等,是我賬做錯了還是怎么樣的?我是新手不太懂
2015-10-08 11:06:43

你好 如果是借款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-老板
2020-07-09 15:35:08

您好,若庫存現(xiàn)金已經(jīng)支付,要先入賬,不然月末銀行存款對不上。
希望能給您提供幫助,祝您學習愉快,國慶節(jié)快樂。
2019-10-03 08:29:33

你好,這是兩筆不同的業(yè)務(wù)
比如,原有,資 產(chǎn)100萬=負債20加上所權(quán)80
第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生
借:庫存現(xiàn)金 2萬
貸:銀行存款 2萬
資 產(chǎn)100萬加上2萬減掉2萬=負債20加上所權(quán)80,公式是平衡的
第二筆業(yè)務(wù)發(fā)生
借:利潤分配 20
貸:應付股利 20
資 產(chǎn)100萬=(負債20加上20)加上(所權(quán)80減掉20),公式也是平的
2020-03-03 21:09:41
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