
我的增值稅為負數,在填地稅即城建稅的申報時,增值稅一欄寫0還是負數,寫負數無法提交
答: 您好,增值稅為負數,您的意思是一般納稅人企業(yè)當期進項大于銷項的意思,留底下期繳納,在地稅申報附加稅時,附加稅寫0 即可哦
一般增值稅是負數,在填寫城建稅等費用申報表時,是填負數還是填零
答: 你好!增值稅是負數的時候填0
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月累計開具增值稅專用發(fā)票銷項額為負數,增值稅納稅申報附列資料表一,怎么填寫呀,我是10%的建筑服務,我是把銷項正數額和負數額分別填寫在了開具增值稅專用發(fā)票和開具其他發(fā)票欄,但是提示最后合計數不能小于0,如何填寫
答: 去稅局填紙質申報表,然后找你專管員審批
我這個公司是增值稅即征即退項目,增值稅申報表填寫的即征即退項目一欄,但是一般項目那未交增值稅有數據還是負數,就畫圈的這個系統(tǒng)自帶出來是這個,感覺不對。即征即退的未交增值稅都是正確的
資產負債表中有個應交稅費為負數(購買車的待認證進行稅),是不是在填寫資產負債表的時候如實填寫數據,那么報增值稅報表的時候,(因為目前還沒有收入,)全部零報,不填寫這個應交稅費的負數金額?


秀 追問
2018-03-12 10:46
小易老師 解答
2018-03-12 10:58