
合作社給別的公司提供勞務(wù)收入,老板說是勞務(wù)工資承包收入,對(duì)方也沒要求開發(fā)票,要不要計(jì)入收入申報(bào)增值稅?申報(bào)增值稅的話這種承包收入申報(bào)填哪一項(xiàng)呢?合作社是請(qǐng)臨時(shí)工人完成的,支出也都沒有發(fā)票,算不算成本呢?
答: 您好,要計(jì)入收入申報(bào)增值稅的。按服務(wù)類填報(bào),支出按臨時(shí)工工資計(jì)算成本就行。
合作社賣出藥材的收入,是2月份收到的錢,然后開發(fā)票是在3月開的,報(bào)增值稅的時(shí)候這筆收入是屬于2月的收入還是3月呢?還有合作社給別的公司提供勞務(wù)收入,老板說是勞務(wù)工資承包收入,對(duì)方也沒要求開發(fā)票,要不要計(jì)入收入申報(bào)增值稅?
答: 你好!計(jì)入3月份就可以了。 要計(jì)入收入交增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
養(yǎng)殖合作社免自產(chǎn)自銷增值稅,開出去一張租賃費(fèi)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)這張租賃費(fèi)的應(yīng)該填到哪?
答: 一般還是小規(guī)模的

