老師 你好 1月份進(jìn)項(xiàng)額:3283.76 (這是沒認(rèn)證的)待抵扣增值稅:38440.67(因?yàn)檩o導(dǎo)期1月份認(rèn)證2月份抵扣)未交增值稅41290.2 (這個(gè)已經(jīng)交稅)2月份銷項(xiàng)額918.29 進(jìn)項(xiàng)6061.88 怎么做分錄好
一切安好
于2018-03-13 13:49 發(fā)布 ??686次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
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借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37

你好
月底這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-12-17 17:42:24

你好,你的問題已回復(fù),如果不明白可以再咨詢。
2018-03-13 20:31:29

老師 在嗎 看到我的問題 麻煩回答一下 謝謝
2018-03-13 14:55:51

借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
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