
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅280貸:管理費(fèi)用,計(jì)提了增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)――轉(zhuǎn)出未交增值稅345.43貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
老師,請(qǐng)問增值稅抵扣,借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時(shí)做分錄,還是當(dāng)月做分錄
答: 你好 月底這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 你好 1月份進(jìn)項(xiàng)額:3283.76 (這是沒認(rèn)證的)待抵扣增值稅:38440.67(因?yàn)檩o導(dǎo)期1月份認(rèn)證2月份抵扣)未交增值稅41290.2 (這個(gè)已經(jīng)交稅)2月份銷項(xiàng)額918.29 進(jìn)項(xiàng)6061.88 怎么做分錄好
答: 你好,你的問題已回復(fù),如果不明白可以再咨詢。


方老師 解答
2018-03-13 15:17
一切安好 追問
2018-03-13 15:18
一切安好 追問
2018-03-13 19:15
方老師 解答
2018-03-13 20:25