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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-28 10:06

同學(xué)你好
多計提了還是計提了沒有發(fā)呢

武月紅 追問

2023-12-28 10:08

這個是很多年遺留的數(shù)據(jù),應(yīng)該是計提了沒有支付

樸老師 解答

2023-12-28 10:09

那你就沖減了這個

武月紅 追問

2023-12-28 10:13

當時的會計如何做賬的,憑證翻不到,要怎么沖

樸老師 解答

2023-12-28 10:24

那就
借應(yīng)付職工薪酬福利費
貸管理費用
這樣

武月紅 追問

2023-12-28 10:30

需要繳納稅金嗎

樸老師 解答

2023-12-28 10:34

同學(xué)你好
這個不需要

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相關(guān)問題討論
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現(xiàn)金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好, 可以的,你的理解很對
2020-10-22 10:34:47
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
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