
當(dāng)月只有進(jìn)項沒有銷項,月末需要把進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方嗎,直接一借一貸可以嗎
答: 你好,沒有應(yīng)納稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理的
一般納稅人當(dāng)月只有銷項沒有進(jìn)項,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 可以嗎?
答: 同學(xué)你好 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問當(dāng)月銷項大于進(jìn)項需交稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷項和進(jìn)項一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷項大于進(jìn)項需交稅就月末做?
答: 你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來, 最后一筆是月末需要交稅的時候做

