小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會看哪些? 答

稅控盤年度技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)是在本期應(yīng)納稅額中抵減嗎?
答: 同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的,您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用
稅控盤的280咋填來著 單位當(dāng)月應(yīng)納稅額70多
答: 你好, 1、首先,打開電子稅務(wù)局網(wǎng)站,并完成登錄; 2、登錄成功后,選擇打開《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表; 3、打開《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表;在報(bào)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”,并在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中輸入金額280元; 4、在打開增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅款抵減情況表),確認(rèn)申報(bào)表的減免金額生成是否正確; 5、打開《增值稅一般納稅人主表》,檢查第23行的“應(yīng)納稅額減征額”中是否自動拉取數(shù)據(jù),如果沒有,手工輸入金額280,然后點(diǎn)擊【保存】。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
初次購買稅控盤及稅控鑰匙開專票還有服務(wù)費(fèi)開普票,這個(gè)怎么做分錄是一般納稅人,并且發(fā)票已認(rèn)證假設(shè)我銷項(xiàng)稅額17256.63,進(jìn)項(xiàng)稅額14182.98,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出29.91,應(yīng)納稅額3103.56,應(yīng)納稅額減征額540(稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280普票,稅控盤160專票 ,稅控鑰匙100專票),本期應(yīng)交稅額2563.56(結(jié)轉(zhuǎn)稅額,完整的分錄怎么寫)
答: 您好,對應(yīng)分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)17256.63 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)29.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)14182.98 應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅3103.56 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅540 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)540


????倩倩 追問
2024-01-05 16:15
易 老師 解答
2024-01-05 16:23
????倩倩 追問
2024-01-05 16:30
????倩倩 追問
2024-01-05 16:35
易 老師 解答
2024-01-05 16:44