
小規(guī)模公司有進(jìn)出口權(quán),并申請(qǐng)了出口退免稅資格備案后,如發(fā)生了外銷收入,沒(méi)有開出發(fā)票,貨款外幣已收到基本戶,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅時(shí)填13欄出口免稅銷售額并填附表一就可以了吧?還要做其他申報(bào)嗎?
答: 對(duì),小規(guī)模納稅人出口是免稅,所以你填寫的是對(duì)的
小規(guī)模公司有進(jìn)出口權(quán),并申請(qǐng)了出口退免稅資格備案后,如發(fā)生了外銷收入,沒(méi)有開出發(fā)票,貨款外幣已收到基本戶,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅時(shí)填13欄出口免稅銷售額并填附表一就可以了吧?還要做其他申報(bào)嗎?
答: 您好,是的,其他問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局,是否可以退稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物已做單證不齊免稅申報(bào),之后,發(fā)現(xiàn)壞賬,外匯收不到了,是不是只能做出口沖減單證不齊,再做不予免抵退稅出口貨物勞務(wù)(免稅)。增值稅申報(bào)時(shí),附表一第16欄填負(fù)數(shù),第18欄填免稅銷售額,問(wèn)這原本在金稅盤中開的出口發(fā)票需不需要開紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票?還是說(shuō)發(fā)票不用紅沖重開,只要申報(bào)操作修改。另外,做免稅后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出又如何計(jì)算,填報(bào)在附表二第14欄免稅項(xiàng)目用
答: 是的,這樣是正確的


fuuwhb 追問(wèn)
2018-03-19 14:47
老王老師 解答
2018-03-19 14:50