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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-01-10 15:04

你好,不可以。
其他應(yīng)付款是負數(shù),應(yīng)當(dāng)調(diào)整到  其他應(yīng)收款  欄次填寫才是的

鄒老師 解答

2024-01-10 15:10

你好,是留抵稅額導(dǎo)致的? 

鄒老師 解答

2024-01-10 15:11

你好,需要調(diào)整到  其他流動資產(chǎn)  欄次填寫 

鄒老師 解答

2024-01-10 15:15

你好,是的,是這樣的

undefined 追問

2024-01-10 15:09

那應(yīng)交稅費負數(shù)呢?

undefined 追問

2024-01-10 15:11

待認證+留底導(dǎo)致的

undefined 追問

2024-01-10 15:15

就是待認證+留底稅額在其他流動資產(chǎn)對吧?如果是計提的稅額正數(shù)還是在應(yīng)交稅費填對吧?

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你假設(shè)有這張憑證,借:庫存現(xiàn)金 1,貸:其他應(yīng)付款 1,可以不用做憑證,所得稅申報那里資產(chǎn)總額填0.01就可以
2019-10-17 14:27:13
您好,他會體現(xiàn)年初金額,年末金額,然后會體現(xiàn)掛在其他應(yīng)付款名下的那些明細。
2022-05-05 10:25:39
沒有憑證,是財務(wù)報表的期初余額中的資產(chǎn)小計必須要有數(shù)據(jù)
2019-10-17 14:29:13
您好,股東未實繳也是可以的。
2020-06-30 16:04:06
沒有比例關(guān)系的,按實際就可以。
2019-12-23 17:50:23
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