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薇老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-11 16:37
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2024-01-11 16:37:06

免稅貨物和減免表最后一樣的
2020-05-15 19:59:12

你好,捐贈應該視同銷售處理,繳納增值稅,但應該是國家有相應的免稅政策
2020-01-27 12:11:42

你好,按照收入申報就可以了
2020-07-08 18:08:51

您好!根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。 根據(jù)《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告>(國家稅務總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務,取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
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薇老師 解答
2024-01-11 16:47