
在嗎,收到成本發(fā)票怎么做賬呢
答: 你好,是購買商品的嗎?借庫存商品 貸銀行存款確認收入之后,結轉到主營業(yè)務成本
老師 這個月收到2019年暫估的成本發(fā)票 要怎么做賬?
答: 你好,金額與暫估是 一樣的么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是企業(yè)咨詢公司。上個月暫估了未開票成本25萬,本月收到發(fā)票應該如何做賬把暫估成本調(diào)出來?
答: 你好,如果是存貨,原樣沖回上月暫估分錄,按照發(fā)票重新錄入分錄。如果直接是主營業(yè)務成本,可以按照差額進行調(diào)整。比如上月暫估少了10,本月,借:主營業(yè)務成本10,貸:應付賬款10。

