
老師,上年的賬已經(jīng)結(jié)了,但發(fā)現(xiàn)6月的時(shí)候有一筆支出當(dāng)時(shí)記得是“借:其他應(yīng)收-員工名稱500/貸:銀行存款500”,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)賬,可以直接“借:其他應(yīng)收-員工名稱-500/貸:銀行存款-500”然后“借:應(yīng)付賬款500/貸:銀行存款500”嗎?
答: 你好,不要通過銀行存款,就借應(yīng)收帳款 500 貸其他應(yīng)收款 500
老師,請問一下我們公司有筆往來這樣做的賬,現(xiàn)在需要調(diào)賬,怎么調(diào)借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款現(xiàn)在需要把其他應(yīng)付調(diào)賬到其他應(yīng)收款,怎么做賬
答: 你好,你這個(gè)已經(jīng)做完了。已經(jīng)沒有余額了吧
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月收到款,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,做錯(cuò)應(yīng)入其他應(yīng)付款,這月調(diào)整借:應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款還是貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款?
答: 你好,紅沖 借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款(金額全部負(fù)數(shù)) 然后按正確的做 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款


逃離六樓東 追問
2024-01-15 11:13
CC橙老師 解答
2024-01-15 11:18
逃離六樓東 追問
2024-01-15 11:19