
老師,請問下。假設(shè)我1月份做了一個分錄是錯誤的:借:其他應(yīng)付款-年金5 貸:銀行存款5 (實際我只應(yīng)該付4元,多付了1元,需要退款給我)現(xiàn)在是3月份。對方退了1元給。我我想調(diào)賬的話,應(yīng)該如何跳
答: 你好 收到退款時做付款時相反的分錄?
老師你好,去年我公司有兩筆國家農(nóng)村電商做免稅申報,收款時科目做的是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款–專項款項!支出做的是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。但今年2月更正申報,做為正常收入繳稅,請問怎樣調(diào)賬,更正科目應(yīng)該怎樣做,謝謝
答: 借其他應(yīng)付款貸利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下我們公司有筆往來這樣做的賬,現(xiàn)在需要調(diào)賬,怎么調(diào)借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款現(xiàn)在需要把其他應(yīng)付調(diào)賬到其他應(yīng)收款,怎么做賬
答: 你好,你這個已經(jīng)做完了。已經(jīng)沒有余額了吧

