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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-22 11:28

1月份 
借:管理費(fèi)用 
       貸:應(yīng)付賬款--暫估 
2月份支付款項時,金額及稅額是能確認(rèn)的金額了吧,不會再改變金額了吧?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-22 11:31

未,因為但是在申請升一般納稅人,想讓我們先付款?

張艷老師 解答

2018-03-22 11:33

2月份 
         借:預(yù)付賬款   貸:銀行存款 
3月份來發(fā)票 
借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù) 
      貸:預(yù)付賬款--暫估  負(fù)數(shù) 
再按收到的發(fā)票金額入賬 
借:管理費(fèi)用 
      貸:預(yù)付賬款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-22 11:36

那一月份計提的應(yīng)付帳款不就一直掛著?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-22 11:38

應(yīng)付帳款里不就多了一個月的數(shù)了嗎?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-22 12:47

應(yīng)付帳款是每個月的有一筆肯定的費(fèi)用要支付的,所以每個月我都會做一筆計提

張艷老師 解答

2018-03-22 13:04

抱歉,2月份的紅沖分錄科目打錯了,應(yīng)該是 
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款--暫估 負(fù)數(shù) 
我用的是搜狗拼音系統(tǒng),連打出現(xiàn)錯誤了,抱歉

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你好計提什么費(fèi)用
2020-06-30 11:49:06
你好 發(fā)票沒到 先不做計提 按你實(shí)際發(fā)生 先付款的走預(yù)付賬款
2018-12-06 09:59:40
計提費(fèi)用,下月收到發(fā)票,要沖原來計提的分錄
2020-02-19 15:51:37
1月份 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款--暫估 2月份支付款項時,金額及稅額是能確認(rèn)的金額了吧,不會再改變金額了吧?
2018-03-22 11:28:01
我是這樣做的,Dr:管理費(fèi)用-房租,Cr:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎
2015-12-15 09:01:19
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