老師您好,我們設(shè)備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
涉及土建的開建筑服務(wù),不涉及的開修理修配勞務(wù) 答
@郭老師,別的公司開業(yè)我們送花藍的費用做什么?是做 問
同學(xué)你好 你計入銷售費用招待費 答
你好,我想問一下上繳給工會的單位部分工會費,開差 問
上繳的工會經(jīng)費,為何要開差額發(fā)票? 答
老師你好,我們是物業(yè)公司2021-2023年停車收入是按 問
借:銀行存款、 貸利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 答
老師您好,我們設(shè)備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答

給職工發(fā)放福利費時,是直接做:借:管理費用一福利費貸;銀行存款還是通過應(yīng)付職工薪酬過渡?借:管理費用一福利費貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費借:應(yīng)付職工薪酬一福利費貸:銀行存款是不是不用應(yīng)付職工薪酬科目,就不用合并交個稅,而用了的話,就必須合并計個稅?
答: 你好,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡的 不管是否用到應(yīng)付職工薪酬科目,福利費是需要按規(guī)定并入個人所得征收個人所得稅的
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
答: 這個的話,要通過應(yīng)付職工薪酬,過度一下的哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
職工福利費是直接借:管理費用~福利費貸銀行存款或現(xiàn)金,還是借:管理費用~福利費 貸應(yīng)付職工薪酬~福利,發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬~福利費 貸:銀行存款或現(xiàn)金
答: 企業(yè)計提福利費的會計分錄為: (1)發(fā)生福利費支出時 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費 貸:現(xiàn)金等 (2)月末,分配時 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 (3)結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:本年利潤 貸:管理費用-福利費

