
借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000借:主營業(yè)務(wù)成本 5250貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個月錯記成下面這分錄了借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000借:主營業(yè)務(wù)成本 15000貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 15000現(xiàn)在接手,該怎么調(diào)整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
人力資源公司的人工工資,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好, 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,收到對方公司給的錢,可以直接計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?分錄:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,然后我們付給工人的工資直接計入主營業(yè)務(wù)成本,計提:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
答: 您好 請問勞務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎


木棉 追問
2024-02-04 11:09
小菲老師 解答
2024-02-04 11:10
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2024-02-04 11:12
小菲老師 解答
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小菲老師 解答
2024-02-04 11:31