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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2024-02-08 14:00

你好,有具體分錄和金額嗎?我這邊幫你寫一下

な汐と顏の 追問

2024-02-08 14:25

計提:借:加計抵減 貸:補貼收入  借:未交增值稅 貸:加計抵減。加計抵減當期全轉未交增值稅了。申報表上還有加計抵減余額1729.28。賬上還有0.02在未交增值稅貸方余額

小小霞老師 解答

2024-02-08 22:41

你好,相當于你這個都是出在應交稅費,你做一筆調整分錄沖回的呢,或者反結賬處理

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相關問題討論
你好,有具體分錄和金額嗎?我這邊幫你寫一下
2024-02-08 14:00:18
你好,同學,多計提了紅沖原來分錄,金額是紅字
2024-06-19 11:21:05
你好 不可以了 現(xiàn)在是政策已經到期了的
2024-03-28 14:24:27
不可以繼續(xù)抵扣的,沒有政策了就沒法抵扣
2024-02-04 17:11:18
借應交稅費增值稅加計扣除負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù)
2022-01-07 15:41:56
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